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中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)2008年度
預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況審計(jì)結(jié)果
根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》的規(guī)定,2008年12月至2009年1月,審計(jì)署對(duì)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱銀監(jiān)會(huì))2008年度預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行了審計(jì),并抽審了4個(gè)所屬二級(jí)單位(含其下屬的三級(jí)單位)。
一、基本情況
銀監(jiān)會(huì)為中央財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位,部門預(yù)算由會(huì)本級(jí)、36個(gè)二級(jí)預(yù)算單位和300個(gè)三級(jí)預(yù)算單位的預(yù)算組成。
審計(jì)結(jié)果表明,銀監(jiān)會(huì)2008年度預(yù)算收支基本符合國(guó)家有關(guān)預(yù)算和財(cái)經(jīng)法規(guī)的規(guī)定,會(huì)計(jì)處理基本符合會(huì)計(jì)法、相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,能夠認(rèn)真做好對(duì)本部門預(yù)算編報(bào)的組織工作,預(yù)算和財(cái)務(wù)管理工作得到進(jìn)一步加強(qiáng);不斷完善內(nèi)部控制制度,通過組織對(duì)轄內(nèi)18家銀監(jiān)局的財(cái)務(wù)大檢查,進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)派出機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理和財(cái)務(wù)監(jiān)督;認(rèn)真執(zhí)行2007年預(yù)算執(zhí)行審計(jì)決定,對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題基本整改到位。但審計(jì)也發(fā)現(xiàn)了一些需要加以糾正和改進(jìn)的問題。
二、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題
(一)擴(kuò)大開支范圍、提高開支標(biāo)準(zhǔn)支出345.64萬(wàn)元。
2008年,銀監(jiān)會(huì)存在超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放通訊補(bǔ)助和用公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)充人員經(jīng)費(fèi)等問題,涉及金額141.36萬(wàn)元。
截至2008年底,所屬安徽、北京、海南銀監(jiān)局等3個(gè)單位存在用公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)充人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出與公用支出資金相互擠占等問題,涉及金額204.28萬(wàn)元。
(二)所屬單位少計(jì)收入296.17萬(wàn)元。
2007年12月,所屬北京銀監(jiān)局將北京市西城區(qū)政府獎(jiǎng)勵(lì)給該局的200萬(wàn)元資金存入了工會(huì)經(jīng)費(fèi)賬戶,用于購(gòu)買人保壽險(xiǎn)團(tuán)體補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)。
2007年2月至2008年10月,所屬海南三亞銀監(jiān)分局辦公樓租金收入96.17萬(wàn)元未納入賬內(nèi)核算(其中2008年47.51萬(wàn)元)。
(三)所屬單位以租代購(gòu)、未經(jīng)批準(zhǔn)置換辦公樓,涉及金額4666萬(wàn)元。
2004至2008年,所屬河北保定銀監(jiān)分局和海南三亞銀監(jiān)分局以租代購(gòu)辦公樓,涉及金額2439萬(wàn)元;河北邯鄲銀監(jiān)分局和安徽安慶銀監(jiān)分局未經(jīng)批準(zhǔn)置換購(gòu)建辦公樓,涉及金額2227萬(wàn)元。其中2008年涉及金額596萬(wàn)元。
此外,銀監(jiān)會(huì)及所屬單位在預(yù)算編制、固定資產(chǎn)管理和財(cái)務(wù)核算等方面還存在管理不規(guī)范問題。
三、審計(jì)處理情況及建議
對(duì)上述問題,審計(jì)署已按照國(guó)家法律、法規(guī)的規(guī)定,及時(shí)出具了審計(jì)報(bào)告,下達(dá)了審計(jì)決定書。對(duì)擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn)、少計(jì)收入和未經(jīng)批準(zhǔn)以租代購(gòu)與置換辦公樓等問題,均要求按規(guī)定的開支渠道和標(biāo)準(zhǔn)調(diào)賬、入賬。
針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,審計(jì)署建議:銀監(jiān)會(huì)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)公用經(jīng)費(fèi)支出和人員經(jīng)費(fèi)支出的管理,嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理,嚴(yán)格履行審批手續(xù)。
四、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
銀監(jiān)會(huì)在審計(jì)前開展了自查,并糾正了部分自查發(fā)現(xiàn)的問題。對(duì)這次審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,銀監(jiān)會(huì)高度重視,認(rèn)真糾正和整改,并將審計(jì)整改情況納入系統(tǒng)內(nèi)政務(wù)考核的范圍。對(duì)擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn)的問題,已整改并按要求調(diào)整了會(huì)計(jì)賬目;對(duì)所屬單位少計(jì)收入的問題,已責(zé)成相關(guān)銀監(jiān)局調(diào)整會(huì)計(jì)賬目,并提出進(jìn)一步規(guī)范管理的要求;對(duì)所屬單位未經(jīng)批準(zhǔn)以租代購(gòu)或置換辦公樓的問題,已責(zé)成相關(guān)銀監(jiān)局盡快辦理產(chǎn)權(quán)過戶和置換審批手續(xù),納入固定資產(chǎn)管理。對(duì)預(yù)算編制、固定資產(chǎn)管理和財(cái)務(wù)核算等管理不規(guī)范的問題,銀監(jiān)會(huì)已進(jìn)行了整改。
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